Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
Les opérations internationales : prestations de services, importations, acquisitions intracommunautaires
Les opérations triangulaires
Les cas de non-récupération de la TVA
Réforme des règles d'exigibilité de la TVA pour les acomptes
2/ Déterminer le résultat fiscal
Rappel du principe de calcul du résultat fiscal
Maîtriser les charges non déductibles et les produits non imposables
Les retraitements
Les régimes fiscaux de faveur :
déductibilité
l’aménagement du régime de faveur des entreprises nouvelles
aide à la création de l’entreprise
le régime fiscal des plus values lors de la transmission d’entreprise
La gestion fiscale des déficits
Remboursement anticipé des créances de carry back
Dresser les états fiscaux
3/ Maîtriser le calcul des impôts directs locaux
Rappels concernant la CET, la CFE, la CVAE
Déterminer la valeur locative foncière
Le contrôle des avis d’imposition
Cerner les réductions, les abattements, les dégrèvements, les plafonnements et les écrêtements
4/ Prévenir le contrôle fiscal et y faire face
Comment s’y préparer ?
Les droits du contribuable
Les redressements et actions en recouvrement
Les réclamations du contribuable
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Responsables et membres des services comptables, fiscaux ou juridiques
Dates
Dates
25 et 26 Juin 2024
24 et 25 Sept. 2024
10 et 11 Déc. 2024
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